税收是影响企业利润的关键因素之一。如果老板们能够了解他们业务中涉及的基本税务知识,并做好事先的计划,他们可以减少大量的税收成本。下面为您科普一下,做跨境电商必须了解的几种税种。

跨境电商要缴纳哪些税?

其中,跨境电商是近年来比较受欢迎的行业,但不同于国内市场电商,考虑到海外财税的复杂性和专业性,卖方企业对海外财税不了解,可能导致少征、迟征、多征,造成虚假和不必要的税收成本。那么跨境电商应该缴纳哪些税呢?

一、关税

作为一个出口跨境电商,需要向不同的市场销售,另一个不可避免的税收就是关税,每个国家或地区都有不同的关税政策。因此,跨境电商企业在进行海外销售时,应密切关注各国进口关税的具体政策和变化。

欧盟国家制定了共同贸易政策,即欧盟成员国对第三国实行共同的关税和贸易政策。也就是说,无论哪个国家或地区向欧盟国家进口,进口关税都是一样的。

在美国,进口关税从价税(货物价值的百分比)或从量税(每分钟美元的单位)对第三国的货物征收。近年来,中美贸易谈判也对双方的进出口关税产生了影响。

东盟国家已经与中国大陆和香港签署了自由贸易协定,旨在将进口关税降至最低或零关税。这也有助于促进东南亚市场和中国之间更紧密的贸易。

二、进口增值税

进口增值税是指进口环节征收缴纳的增值税,属于一种流转税。对于跨境电商来说,增值税基本体现在商品的定价上,消费者是增值税的最终承受者。因此,对于这一部分,企业需要关注不同市场的政策,及时合理的调整商品价格。

增值税是一种以货物或服务流通过程中所产生的增值额为计税和征收依据的税。虽然香港没有增值税,但可能会对其他国家或地区的销售征收增值税。

三、销售流转税

营业税是指货物销售后需要支付的税款。由于货物在流通过程中,所产生的增值额作为征税的依据而征收一种流转税。从税收理论来看,增值税是对商品生产、流通、劳务等多个环节的增加值或商品的增加值征收的一种流转税。

四、所得税

公司税一般分为企业所得税和个人所得税。它是根据企业实际经营的利润,乘以不同的所得税税率,进行纳税。电子商务卖家需要在目标国或母国支付适当的所得税税率,这取决于主体的性质,如企业或个人。

以上是跨境电商常见的几种税种。此外,不同国家和特殊商品也可能需要缴纳其他税种。对于不了解国外财务知识的卖家,建议选择一些正规的财务顾问来解决企业的税务问题。

​温馨提醒

通过了解所需税收,跨境电商企业可以提前做好安排,降低税收成本,增加利润。同时,企业可以了解所在国与目标国之间的贸易协定和税收协定,通过设立一家公司(如香港公司、美国公司、英国公司、新加坡公司等)在资金安排和税收筹划方面做更多的功课,更好的拓展国际市场,获得更多的利润!

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